DKS Konsolidierung

    KON/400 DKS Konsolidierung

Eine besondere Herausforderung stellt die Konsolidierung von Firmen im DKS dar.

Viele auf dem Markt befindliche Programme nutzen Konten bei dem Ausweis der Intercompany-Umsätze. Dies kann in vielen Fällen nicht immer genutzt werden

Wenn z.B. die Vorsysteme (z. B. Fakturierung) nur ein Erlöskonto je Artikel oder Produktgruppe vorsehen, dann werden die Rechnungen für Kunden und für Intercompany-Kunden auf ein und das selben Konto gebucht.

Somit kann man bestimmte Konten für eine Konsolidierung nicht mehr ausgrenzen.

Konsolidierung
Konsolidierung2

Wir haben eine Lösung entwickelt, die die Intercompany-Verrechnung nicht auf Kontoebene, sondern auf Belegebene darstellt.

Es gibt für DKS einen Zusatz von uns, der die Buchungen herausfiltert und daher zum Auswerten bereitstellt.

Die Auswertungen werden über

          Web Reports Book

der Firma COMARCH (Hersteller der DKS- Finanzbuchhaltung) erstellt.

Hierbei handelt es sich Browserbasierte Anwendung und es  müssen daher keine Clients auf den Arbeitsplätzen installiert werden. Die Auswertungen können von allen Arbeitsplätzen aufgerufen werden.

Somit kommen alle Produkte aus einer Hand.

 

BuiltWithNOF

Eine ausführliche Beschreibung dieser Anwendung finden Sie hier.

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